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NOTA DE EMPENHO 2016NE03646

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 461.206,07
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

10/06/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

93511/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03646 10/06/2016 153.539,86 461.206,07 461.206,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016
2016NE03646 10/06/2016 153.539,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
2016NE04019 27/06/2016 153.401,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DEERMINACAO SUPERIOR
2016NE04149 01/07/2016 -153.401,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
2016NE05323 27/07/2016 153.401,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16
2016NE06916 13/09/2016 154.265,57 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11409 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05492 10/06/2016 0,00 153.538,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08151 27/07/2016 0,00 153.401,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10332 13/09/2016 0,00 154.265,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04752 10/06/2016 0,00 0,00 153.538,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB07243 02/08/2016 0,00 0,00 153.401,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB09042 13/09/2016 0,00 0,00 154.265,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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