CPF/CNPJ:
11394258000136
Emissão:
10/06/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
93511/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03646 | 10/06/2016 | 153.539,86 | 461.206,07 | 461.206,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016
|
2016NE03646 | 10/06/2016 | 153.539,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
|
2016NE04019 | 27/06/2016 | 153.401,64 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DEERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE04149 | 01/07/2016 | -153.401,64 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
|
2016NE05323 | 27/07/2016 | 153.401,64 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16
|
2016NE06916 | 13/09/2016 | 154.265,57 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11409 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05492 | 10/06/2016 | 0,00 | 153.538,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08151 | 27/07/2016 | 0,00 | 153.401,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10332 | 13/09/2016 | 0,00 | 154.265,57 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04752 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 153.538,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07243 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 153.401,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09042 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.265,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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