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NOTA DE EMPENHO 2016NE01382

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 28.827,40
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01382 05/04/2016 8.649,22 28.827,40 28.827,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01382 05/04/2016 8.649,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02625 09/05/2016 8.648,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04313 06/07/2016 17.296,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09617 23/11/2016 -5.765,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11495 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02185 05/04/2016 0,00 -5.765,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02068 07/04/2016 0,00 5.765,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02186 07/04/2016 0,00 5.765,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03940 09/05/2016 0,00 5.765,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05623 10/06/2016 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07043 08/07/2016 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08812 08/08/2016 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10466 14/09/2016 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11754 11/10/2016 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13284 10/11/2016 0,00 2.882,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01638 07/04/2016 0,00 0,00 5.765,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB03411 11/05/2016 0,00 0,00 5.765,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB04795 13/06/2016 0,00 0,00 2.882,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05803 13/06/2016 0,00 0,00 -2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB05136 22/06/2016 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB06022 11/07/2016 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB07581 09/08/2016 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB09204 16/09/2016 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB10403 13/10/2016 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB11646 11/11/2016 0,00 0,00 2.882,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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