CPF/CNPJ:
11331341000166
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00801 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 93.843,75 | 93.843,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00801 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01200 | 30/03/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01939 | 15/04/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
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2016NE02590 | 09/05/2016 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04871 | 15/07/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06397 | 29/08/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE07009 | 14/09/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07729 | 11/10/2016 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09950 | 25/11/2016 | -17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE11149 | 26/12/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
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2016NE11402 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01192 | 10/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01712 | 30/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL02834 | 15/04/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL03901 | 09/05/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05620 | 10/06/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07573 | 15/07/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09722 | 29/08/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10546 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11711 | 11/10/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13436 | 10/11/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16795 | 26/12/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB00957 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01326 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02298 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03385 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04845 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00155 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB04888 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06553 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB08509 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB09159 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10303 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12240 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB14404 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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