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NOTA DE EMPENHO 2016NE04919

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 364.753,26
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

18/07/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

92657/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO FINANCEIRO PARA /MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,/ABRIL E MAIO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04919 18/07/2016 364.754,26 364.753,26 364.753,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FINANCEIRO PARA /MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,/ABRIL E MAIO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE04919 18/07/2016 364.754,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11478 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07605 18/07/2016 0,00 364.753,26 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06579 18/07/2016 0,00 0,00 364.753,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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