CPF/CNPJ:
10547447000139
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00802 | 10/03/2016 | 6.563,50 | 65.625,00 | 65.625,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00802 | 10/03/2016 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01201 | 30/03/2016 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01940 | 15/04/2016 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02591 | 09/05/2016 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04873 | 15/07/2016 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06398 | 29/08/2016 | 6.562,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016NE06399 | 29/08/2016 | -6.562,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06400 | 29/08/2016 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE07010 | 14/09/2016 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07730 | 11/10/2016 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09951 | 25/11/2016 | -13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
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2016NE11403 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01193 | 10/03/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01713 | 30/03/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02835 | 15/04/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03903 | 09/05/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05625 | 10/06/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07574 | 15/07/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09723 | 29/08/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10547 | 14/09/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11712 | 11/10/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13440 | 10/11/2016 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB00958 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01327 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02299 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03386 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04846 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00156 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04889 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB06554 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB08510 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB09160 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10304 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB12241 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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