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NOTA DE EMPENHO 2016NE00813

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 1.097.346,25
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00813 10/03/2016 99.759,75 1.097.346,25 1.097.346,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00813 10/03/2016 99.759,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01209 30/03/2016 99.758,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01948 15/04/2016 99.758,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02599 09/05/2016 199.517,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04881 15/07/2016 99.758,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06408 29/08/2016 99.758,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07018 14/09/2016 99.758,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07739 11/10/2016 399.035,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09965 25/11/2016 -199.517,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11156 26/12/2016 99.758,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11363 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01207 10/03/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01722 30/03/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02843 15/04/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03917 09/05/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05659 10/06/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07582 15/07/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09734 29/08/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10564 14/09/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11720 11/10/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13469 10/11/2016 0,00 99.758,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16803 26/12/2016 0,00 99.758,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00966 10/03/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB01335 30/03/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB02307 15/04/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03394 11/05/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04855 13/06/2016 0,00 0,00 99.758,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00165 13/06/2016 0,00 0,00 -99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04896 14/06/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB06562 18/07/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08518 29/08/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB09168 15/09/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10312 11/10/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB12249 18/11/2016 0,00 0,00 99.758,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB14409 26/12/2016 0,00 0,00 99.758,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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