CPF/CNPJ:
10476850000114
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00813 | 10/03/2016 | 99.759,75 | 1.097.346,25 | 1.097.346,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00813 | 10/03/2016 | 99.759,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01209 | 30/03/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01948 | 15/04/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
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2016NE02599 | 09/05/2016 | 199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04881 | 15/07/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06408 | 29/08/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE07018 | 14/09/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07739 | 11/10/2016 | 399.035,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09965 | 25/11/2016 | -199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11156 | 26/12/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11363 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01207 | 10/03/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01722 | 30/03/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02843 | 15/04/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03917 | 09/05/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05659 | 10/06/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07582 | 15/07/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09734 | 29/08/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10564 | 14/09/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11720 | 11/10/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13469 | 10/11/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16803 | 26/12/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00966 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01335 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02307 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03394 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04855 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00165 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04896 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06562 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB08518 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB09168 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10312 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12249 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14409 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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