CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00776 | 10/03/2016 | 72.333,00 | 795.652,00 | 795.652,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00776 | 10/03/2016 | 72.333,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01185 | 30/03/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01922 | 15/04/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
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2016NE02574 | 09/05/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
|
2016NE02614 | 09/05/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04855 | 15/07/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06382 | 29/08/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE06994 | 14/09/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07714 | 11/10/2016 | 289.328,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09927 | 25/11/2016 | -144.664,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE NOVEMBRO/2016
|
2016NE11178 | 27/12/2016 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11353 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13306 | 10/03/2016 | 0,00 | -72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01172 | 10/03/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01697 | 30/03/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02819 | 15/04/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03885 | 09/05/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05529 | 10/06/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07554 | 15/07/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09707 | 29/08/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10515 | 14/09/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11690 | 11/10/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13263 | 10/11/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13375 | 10/11/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16876 | 27/12/2016 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00942 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01311 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02283 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03370 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04830 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00140 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04905 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06538 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08494 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09144 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10288 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB12223 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14478 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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