CPF/CNPJ:
07186334000140
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00768 | 10/03/2016 | 106.584,75 | 959.253,75 | 959.253,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00768 | 10/03/2016 | 106.584,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01179 | 30/03/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01915 | 15/04/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
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2016NE02568 | 09/05/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
|
2016NE02605 | 09/05/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04849 | 15/07/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06376 | 29/08/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE06988 | 14/09/2016 | 106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07708 | 11/10/2016 | 426.335,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO POR ORDEM SU-PERIOR
|
2016NE09150 | 18/11/2016 | -106.583,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09917 | 25/11/2016 | -213.167,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11346 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13292 | 10/03/2016 | 0,00 | -106.583,75 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL14080 | 10/03/2016 | 0,00 | -106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01164 | 10/03/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01690 | 30/03/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02813 | 15/04/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03879 | 09/05/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05523 | 10/06/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07548 | 15/07/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09701 | 29/08/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10493 | 14/09/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11684 | 11/10/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13248 | 10/11/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13353 | 10/11/2016 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00936 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01305 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02277 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03364 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04824 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00134 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04900 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06532 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08488 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09138 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10282 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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