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NOTA DE EMPENHO 2016NE00768

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL
R$ 959.253,75
 

CPF/CNPJ:

07186334000140

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00768 10/03/2016 106.584,75 959.253,75 959.253,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00768 10/03/2016 106.584,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01179 30/03/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01915 15/04/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02568 09/05/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02605 09/05/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04849 15/07/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06376 29/08/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06988 14/09/2016 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07708 11/10/2016 426.335,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO POR ORDEM SU-PERIOR
2016NE09150 18/11/2016 -106.583,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09917 25/11/2016 -213.167,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11346 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13292 10/03/2016 0,00 -106.583,75 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL14080 10/03/2016 0,00 -106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01164 10/03/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01690 30/03/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02813 15/04/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03879 09/05/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05523 10/06/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07548 15/07/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09701 29/08/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10493 14/09/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11684 11/10/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13248 10/11/2016 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13353 10/11/2016 0,00 106.583,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00936 10/03/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB01305 30/03/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB02277 15/04/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03364 11/05/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04824 13/06/2016 0,00 0,00 106.583,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00134 13/06/2016 0,00 0,00 -106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04900 14/06/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB06532 18/07/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08488 29/08/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB09138 15/09/2016 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10282 11/10/2016 0,00 0,00 106.583,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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