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NOTA DE EMPENHO 2016NE03595

Favorecido

FUNDACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE TUNTUM
R$ 486.327,20
 

CPF/CNPJ:

07006760000155

Emissão:

09/06/2016

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

186244/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CELEBRACAO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE PORIMAGEM DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE EM NIVEL AM-BULATORIAL DE TOMOGRAFIA,MAMOGRAFIA, RADIOLOGIA ULTRASSONOFRAFIA, CONFORMEAUTORIZACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03595 09/06/2016 486.327,20 486.327,20 486.327,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE PORIMAGEM DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE EM NIVEL AM-BULATORIAL DE TOMOGRAFIA,MAMOGRAFIA, RADIOLOGIA ULTRASSONOFRAFIA, CONFORMEAUTORIZACAO
2016NE03595 09/06/2016 486.327,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL05428 09/06/2016 0,00 -86.327,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05409 09/06/2016 0,00 86.327,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05429 09/06/2016 0,00 190.884,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12039 13/10/2016 0,00 295.442,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04677 09/06/2016 0,00 0,00 86.327,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB04679 09/06/2016 0,00 0,00 190.884,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05427 09/06/2016 0,00 0,00 -86.327,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB10615 13/10/2016 0,00 0,00 295.442,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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