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NOTA DE EMPENHO 2016NE00051

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 3.749.000,00
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

01/02/2016

Plano Interno:

CARNAVAL

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.

Processo:

14962/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO CARNAVAL2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00051 01/02/2016 3.749.000,00 3.749.000,00 3.749.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO CARNAVAL2016
2016NE00051 01/02/2016 3.749.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL00033 02/02/2016 0,00 1.874.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL00085 26/02/2016 0,00 1.874.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00032 03/02/2016 0,00 0,00 1.874.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 32/16 EM VIRTUDE DO ERRONA DENOMINACAO DA CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOBANCARI
2016GR00002 04/02/2016 0,00 0,00 -1.874.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 32/16 EM VIRTUDE DO ERRONA DENOMINACAO DA CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOBANCARI
2016GR00002 04/02/2016 0,00 0,00 -1.874.500,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00035 05/02/2016 0,00 0,00 1.874.500,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00080 29/02/2016 0,00 0,00 1.874.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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