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NOTA DE EMPENHO 2015NE05091

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 154.156,41
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

17/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

99065/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DE RECURSO FINAN CEIRO P/ MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE LEITOS) REF.MAR/ABR/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05091 17/07/2015 51.828,95 154.156,41 154.156,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN CEIRO P/ MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE LEITOS) REF.MAR/ABR/15
2015NE05091 17/07/2015 51.828,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA INCENTIVOESTADUAL DE QUALIFICACAODA GESTAO HOSPITALAR DE20(LEITOS) REFERENTE AOSMESES JUNHO E JULHO/ 2015CONF.DESPACHO ADMINISTRA-TIVO ANEXO
2015NE10023 11/11/2015 102.328,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11712 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL08948 17/07/2015 0,00 -51.827,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08912 17/07/2015 0,00 51.827,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08961 17/07/2015 0,00 51.827,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16129 04/12/2015 0,00 102.328,46 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06367 17/07/2015 0,00 0,00 51.827,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB06412 17/07/2015 0,00 0,00 51.827,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL08937 17/07/2015 0,00 0,00 -51.827,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB12626 04/12/2015 0,00 0,00 102.328,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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