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NOTA DE EMPENHO 2015NE04738

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 68.197,51
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

08/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

99065/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PE-QUENO PORTE DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES JAN/15 E FEV/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04738 08/07/2015 36.272,35 68.197,51 68.197,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PE-QUENO PORTE DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES JAN/15 E FEV/2015.
2015NE04738 08/07/2015 36.272,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO TERMO DE ADESAO N. 19/2015, PARA MANUTENCAO E FUNCIO-NAMENTO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE AO MESDE MAIO/2015
2015NE06581 01/09/2015 31.926,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11702 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08451 08/07/2015 0,00 36.271,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11180 01/09/2015 0,00 31.926,16 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06123 08/07/2015 0,00 0,00 36.271,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06123 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00216 08/07/2015 0,00 0,00 -36.271,35
PAGAMENTO (540999)
2015OB06250 14/07/2015 0,00 0,00 36.271,35
PAGAMENTO (540999)
2015OB08867 11/09/2015 0,00 0,00 31.926,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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