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NOTA DE EMPENHO 2015NE04735

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 331.121,24
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

08/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

95132/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DE RECURSO AO TERMO DE ADESAO N.23/15 P/MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE20 LEITOS DO MUNICIPIO REF.JAN/FEV/15 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04735 08/07/2015 101.488,28 331.121,24 331.121,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO AO TERMO DE ADESAO N.23/15 P/MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE20 LEITOS DO MUNICIPIO REF.JAN/FEV/15 ANEXO.
2015NE04735 08/07/2015 101.488,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (LEITOS) REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/15, PORT N.113/2015
2015NE09096 03/11/2015 229.633,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11701 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08447 08/07/2015 0,00 101.487,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14488 03/11/2015 0,00 229.633,96 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06122 08/07/2015 0,00 0,00 101.487,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06122 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00215 08/07/2015 0,00 0,00 -101.487,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB06249 14/07/2015 0,00 0,00 101.487,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB11358 03/11/2015 0,00 0,00 229.633,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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