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NOTA DE EMPENHO 2015NE02192

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE G.EUGENIO BARROS
R$ 526.801,01
 

CPF/CNPJ:

13931425000166

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02192 22/04/2015 526.801,01 350.238,63 350.238,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02192 22/04/2015 526.801,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04969 28/04/2015 0,00 33.342,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05524 11/05/2015 0,00 37.111,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06801 27/05/2015 0,00 36.215,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07649 23/06/2015 0,00 33.226,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09829 30/07/2015 0,00 39.923,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12319 23/09/2015 0,00 43.101,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14984 10/11/2015 0,00 43.678,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15541 25/11/2015 0,00 40.911,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17241 23/12/2015 0,00 42.727,09 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03077 29/04/2015 0,00 0,00 33.342,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB03607 11/05/2015 0,00 0,00 37.111,86
PAGAMENTO (540999)
2015OB04732 27/05/2015 0,00 0,00 36.215,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB05427 23/06/2015 0,00 0,00 33.226,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB07311 30/07/2015 0,00 0,00 39.923,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB09563 23/09/2015 0,00 0,00 43.101,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB11817 10/11/2015 0,00 0,00 43.678,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB12299 25/11/2015 0,00 0,00 40.911,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB13563 23/12/2015 0,00 0,00 42.727,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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