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NOTA DE EMPENHO 2015NE02195

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRACA ARANHA
R$ 244.489,68
 

CPF/CNPJ:

13892442000131

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02195 22/04/2015 244.489,68 78.820,12 78.820,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02195 22/04/2015 244.489,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06882 28/05/2015 0,00 24.523,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06891 28/05/2015 0,00 9.158,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08185 06/07/2015 0,00 20.338,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13982 26/10/2015 0,00 10.253,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16633 15/12/2015 0,00 14.546,30 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04811 28/05/2015 0,00 0,00 24.523,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB04822 28/05/2015 0,00 0,00 9.158,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB04823 28/05/2015 0,00 0,00 9.158,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL06892 28/05/2015 0,00 0,00 -9.158,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04857 OB - 2015OB04823 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00161 28/05/2015 0,00 0,00 -9.158,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB04927 01/06/2015 0,00 0,00 9.158,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB05887 06/07/2015 0,00 0,00 20.338,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB10872 27/10/2015 0,00 0,00 10.253,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB13091 15/12/2015 0,00 0,00 14.546,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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