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NOTA DE EMPENHO 2015NE02242

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO
R$ 308.366,11
 

CPF/CNPJ:

12122155000180

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02242 22/04/2015 308.366,11 169.348,36 169.348,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02242 22/04/2015 308.366,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL09107 22/04/2015 0,00 -19.267,26 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL09567 22/04/2015 0,00 -28.055,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05037 28/04/2015 0,00 17.907,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05534 11/05/2015 0,00 7.056,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07904 26/06/2015 0,00 28.544,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09099 20/07/2015 0,00 19.267,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09112 20/07/2015 0,00 19.267,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09494 24/07/2015 0,00 28.055,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09568 24/07/2015 0,00 28.544,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10324 13/08/2015 0,00 22.860,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12054 18/09/2015 0,00 15.745,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14840 06/11/2015 0,00 10.427,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15346 20/11/2015 0,00 18.993,90 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03072 29/04/2015 0,00 0,00 17.907,15
PAGAMENTO (540999)
2015OB03601 11/05/2015 0,00 0,00 7.056,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB05658 26/06/2015 0,00 0,00 28.544,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB06734 21/07/2015 0,00 0,00 19.267,26
PAGAMENTO (540999)
2015OB07021 24/07/2015 0,00 0,00 28.055,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB07084 24/07/2015 0,00 0,00 28.544,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL09566 24/07/2015 0,00 0,00 -28.055,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB07697 13/08/2015 0,00 0,00 22.860,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB09308 18/09/2015 0,00 0,00 15.745,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB11696 06/11/2015 0,00 0,00 10.427,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB12158 20/11/2015 0,00 0,00 18.993,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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