CPF/CNPJ:
12122155000180
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02242 | 22/04/2015 | 308.366,11 | 169.348,36 | 169.348,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02242 | 22/04/2015 | 308.366,11 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL09107 | 22/04/2015 | 0,00 | -19.267,26 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL09567 | 22/04/2015 | 0,00 | -28.055,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05037 | 28/04/2015 | 0,00 | 17.907,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05534 | 11/05/2015 | 0,00 | 7.056,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07904 | 26/06/2015 | 0,00 | 28.544,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09099 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.267,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09112 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.267,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09494 | 24/07/2015 | 0,00 | 28.055,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09568 | 24/07/2015 | 0,00 | 28.544,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10324 | 13/08/2015 | 0,00 | 22.860,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12054 | 18/09/2015 | 0,00 | 15.745,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14840 | 06/11/2015 | 0,00 | 10.427,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15346 | 20/11/2015 | 0,00 | 18.993,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03072 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.907,15 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03601 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.056,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05658 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.544,85 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06734 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.267,26 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07021 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.055,85 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07084 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.544,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL09566 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.055,85 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07697 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.860,18 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09308 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.745,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11696 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.427,60 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12158 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.993,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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