CPF/CNPJ:
11816419000132
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
244399/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03432 | 21/05/2015 | 126.262,50 | 168.350,00 | 168.350,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03432 | 21/05/2015 | 126.262,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
|
2015NE03452 | 21/05/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGTO CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHO/2015
|
2015NE08841 | 27/10/2015 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3432/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11742 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06269 | 21/05/2015 | 0,00 | 126.262,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14056 | 27/10/2015 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04307 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 126.262,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10986 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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