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NOTA DE EMPENHO 2015NE02148

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 90.000,00
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

-REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02148 22/04/2015 90.000,00 37.500,00 37.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02148 22/04/2015 90.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07514 16/06/2015 0,00 7.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09751 30/07/2015 0,00 7.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09835 30/07/2015 0,00 7.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15553 25/11/2015 0,00 7.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15572 25/11/2015 0,00 7.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05306 16/06/2015 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07280 30/07/2015 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07315 30/07/2015 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12304 25/11/2015 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12306 25/11/2015 0,00 0,00 7.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705002)
2016NL04531 17/05/2016 0,00 0,00 -7.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705002)
2016NL04532 17/05/2016 0,00 0,00 -7.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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