Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02142

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 193.031,80
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02142 22/04/2015 193.031,80 113.165,65 113.165,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02142 22/04/2015 193.031,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL07077 22/04/2015 0,00 -23.441,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04972 28/04/2015 0,00 23.441,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07068 29/05/2015 0,00 23.441,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07513 16/06/2015 0,00 15.941,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09750 30/07/2015 0,00 15.941,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09833 30/07/2015 0,00 15.941,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13991 26/10/2015 0,00 15.741,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13995 26/10/2015 0,00 10.413,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14895 09/11/2015 0,00 15.741,98 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03079 29/04/2015 0,00 0,00 23.441,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB04945 02/06/2015 0,00 0,00 23.441,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL07076 02/06/2015 0,00 0,00 -23.441,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB05305 16/06/2015 0,00 0,00 15.941,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB07279 30/07/2015 0,00 0,00 15.941,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB07313 30/07/2015 0,00 0,00 15.941,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB10880 27/10/2015 0,00 0,00 15.741,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB10883 27/10/2015 0,00 0,00 10.413,77
PAGAMENTO (540999)
2015OB11753 09/11/2015 0,00 0,00 15.741,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,