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NOTA DE EMPENHO 2015NE02247

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA
R$ 818.887,65
 

CPF/CNPJ:

11462572000109

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02247 23/04/2015 818.887,65 683.586,84 683.586,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02247 23/04/2015 818.887,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05079 29/04/2015 0,00 71.917,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06886 28/05/2015 0,00 68.096,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07296 11/06/2015 0,00 68.096,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07916 26/06/2015 0,00 68.096,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09746 30/07/2015 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11363 03/09/2015 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13082 08/10/2015 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15425 23/11/2015 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15439 24/11/2015 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL18039 30/12/2015 0,00 67.896,64 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03151 29/04/2015 0,00 0,00 71.917,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB04817 28/05/2015 0,00 0,00 68.096,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB05004 08/06/2015 0,00 0,00 0,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB05115 11/06/2015 0,00 0,00 68.096,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB05662 26/06/2015 0,00 0,00 68.096,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB07276 30/07/2015 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB08535 03/09/2015 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB10125 08/10/2015 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB12218 23/11/2015 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB12239 24/11/2015 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB12250 24/11/2015 0,00 0,00 67.896,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL15496 24/11/2015 0,00 0,00 -67.896,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB14397 30/12/2015 0,00 0,00 67.896,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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