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NOTA DE EMPENHO 2015NE02236

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO
R$ 207.571,50
 

CPF/CNPJ:

11426957000110

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02236 22/04/2015 207.571,50 175.623,13 175.623,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02236 22/04/2015 207.571,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05212 04/05/2015 0,00 19.346,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05532 11/05/2015 0,00 19.763,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07058 29/05/2015 0,00 16.977,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07925 26/06/2015 0,00 17.081,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09181 21/07/2015 0,00 17.075,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10325 13/08/2015 0,00 17.075,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11512 10/09/2015 0,00 17.075,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14544 29/10/2015 0,00 17.075,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15436 24/11/2015 0,00 17.075,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17130 22/12/2015 0,00 17.075,63 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03330 04/05/2015 0,00 0,00 19.346,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB03608 11/05/2015 0,00 0,00 19.763,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB04936 02/06/2015 0,00 0,00 16.977,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB05677 26/06/2015 0,00 0,00 17.081,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB06783 21/07/2015 0,00 0,00 17.075,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB07698 13/08/2015 0,00 0,00 17.075,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB08831 10/09/2015 0,00 0,00 17.075,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB11420 04/11/2015 0,00 0,00 17.075,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB12237 24/11/2015 0,00 0,00 17.075,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB13529 22/12/2015 0,00 0,00 17.075,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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