CPF/CNPJ:
11415540000152
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02190 | 22/04/2015 | 331.784,79 | 270.576,72 | 270.576,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02190 | 22/04/2015 | 331.784,79 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL07072 | 22/04/2015 | 0,00 | -34.814,28 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL10032 | 22/04/2015 | 0,00 | -4.819,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04967 | 28/04/2015 | 0,00 | 20.411,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07062 | 29/05/2015 | 0,00 | 34.814,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07090 | 29/05/2015 | 0,00 | 23.214,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07096 | 29/05/2015 | 0,00 | 34.814,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07644 | 23/06/2015 | 0,00 | 27.576,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10027 | 04/08/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10030 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.819,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10329 | 13/08/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13983 | 26/10/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13987 | 26/10/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15544 | 25/11/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16897 | 21/12/2015 | 0,00 | 27.426,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03076 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.411,19 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04941 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.814,28 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07071 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -34.814,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04962 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.214,14 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04968 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.814,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05411 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.576,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07486 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07700 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10873 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10877 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12301 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13398 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.426,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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