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NOTA DE EMPENHO 2015NE02190

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER
R$ 331.784,79
 

CPF/CNPJ:

11415540000152

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02190 22/04/2015 331.784,79 270.576,72 270.576,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02190 22/04/2015 331.784,79 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL07072 22/04/2015 0,00 -34.814,28 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL10032 22/04/2015 0,00 -4.819,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04967 28/04/2015 0,00 20.411,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07062 29/05/2015 0,00 34.814,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07090 29/05/2015 0,00 23.214,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07096 29/05/2015 0,00 34.814,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07644 23/06/2015 0,00 27.576,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10027 04/08/2015 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10030 05/08/2015 0,00 4.819,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10329 13/08/2015 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13983 26/10/2015 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13987 26/10/2015 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15544 25/11/2015 0,00 27.426,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16897 21/12/2015 0,00 27.426,73 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03076 29/04/2015 0,00 0,00 20.411,19
PAGAMENTO (540999)
2015OB04941 02/06/2015 0,00 0,00 34.814,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL07071 02/06/2015 0,00 0,00 -34.814,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB04962 03/06/2015 0,00 0,00 23.214,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB04968 03/06/2015 0,00 0,00 34.814,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB05411 23/06/2015 0,00 0,00 27.576,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB07486 04/08/2015 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB07700 13/08/2015 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB10873 27/10/2015 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB10877 27/10/2015 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB12301 25/11/2015 0,00 0,00 27.426,73
PAGAMENTO (540999)
2015OB13398 22/12/2015 0,00 0,00 27.426,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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