CPF/CNPJ:
11394258000136
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
53910/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03514 | 21/05/2015 | 8.699,22 | 20.229,18 | 20.229,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
|
2015NE03514 | 21/05/2015 | 8.699,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
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2015NE04894 | 15/07/2015 | 8.648,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08710 | 26/10/2015 | 2.882,74 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
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2015NE11481 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06375 | 22/05/2015 | 0,00 | 8.698,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08733 | 16/07/2015 | 0,00 | 8.648,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14139 | 27/10/2015 | 0,00 | 2.882,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB04347 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.698,22 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06385 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.648,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB06385 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
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2015NS00258 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.648,22 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07574 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.648,22 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB11046 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.882,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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