CPF/CNPJ:
11354569000171
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
244399/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03473 | 21/05/2015 | 151.857,25 | 202.475,00 | 202.475,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03473 | 21/05/2015 | 151.857,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
|
2015NE08888 | 27/10/2015 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11429 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06284 | 21/05/2015 | 0,00 | 151.856,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14075 | 27/10/2015 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04288 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.856,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11002 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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