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NOTA DE EMPENHO 2015NE03441

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 186.550,00
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03441 21/05/2015 139.912,50 186.550,00 186.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03441 21/05/2015 139.912,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
2015NE03458 21/05/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08855 27/10/2015 46.637,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3441/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
2015NE11756 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06274 21/05/2015 0,00 139.912,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14064 27/10/2015 0,00 46.637,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04312 22/05/2015 0,00 0,00 139.912,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB10991 27/10/2015 0,00 0,00 46.637,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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