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NOTA DE EMPENHO 2015NE03438

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL
R$ 532.918,75
 

CPF/CNPJ:

07186334000140

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03438 21/05/2015 319.751,25 532.918,75 532.918,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03438 21/05/2015 319.751,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
2015NE03456 21/05/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08851 27/10/2015 106.583,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A TRANSFERENCIA FUNDO DA XONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIODO "SAMU". MES DE AGOSTO/2015,CONFORME PLANILHA EMANEXO.
2015NE09628 20/11/2015 106.583,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3438/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
2015NE11753 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06272 21/05/2015 0,00 319.751,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14062 27/10/2015 0,00 106.583,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15355 20/11/2015 0,00 106.583,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04310 22/05/2015 0,00 0,00 319.751,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB10989 27/10/2015 0,00 0,00 106.583,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB12172 20/11/2015 0,00 0,00 106.583,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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