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NOTA DE EMPENHO 2015NE10110

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ
R$ 3.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

00939023000166

Emissão:

07/12/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

159004/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE FINANCEIRO DESTI-NADO AO CUSTEIO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARESDO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, CONFORME PORTARIA 321 DE 07 DEDEZEMBRO DE 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10110 07/12/2015 3.000.001,00 3.000.000,00 3.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO DESTI-NADO AO CUSTEIO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARESDO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, CONFORME PORTARIA 321 DE 07 DEDEZEMBRO DE 2015
2015NE10110 07/12/2015 3.000.001,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11522 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16692 16/12/2015 0,00 3.000.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13127 16/12/2015 0,00 0,00 3.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05136 OB - 2015OB13127 MOTIVO OB cancelada por comando
2015NS00563 16/12/2015 0,00 0,00 -3.000.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13166 17/12/2015 0,00 0,00 3.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00526 17/12/2015 0,00 0,00 -3.000.000,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL18345 30/12/2015 0,00 0,00 3.000.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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