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NOTA DE EMPENHO 2016NE03170

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO
R$ 125.921,79
 

CPF/CNPJ:

14588101000130

Emissão:

23/05/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

87541/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

- DESPESAS PARA ATENDER AADESAO AO TERMO QUE INSTITUI O INCENTIVO ESTADUALDE QUALIFICACAO DA GESTAOHOSPITALAR REFERENTE PORTARIA 141/2016 VISANDO ACOMPLEMENTACAO DO CUSTEIODAS DESPESAS E MANUTENCAOE FUNCIONAM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03170 23/05/2016 45.922,79 125.921,79 125.921,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDER AADESAO AO TERMO QUE INSTITUI O INCENTIVO ESTADUALDE QUALIFICACAO DA GESTAOHOSPITALAR REFERENTE PORTARIA 141/2016 VISANDO ACOMPLEMENTACAO DO CUSTEIODAS DESPESAS E MANUTENCAOE FUNCIONAM
2016NE03170 23/05/2016 45.922,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE ABRIL/2016
2016NE04025 28/06/2016 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11464 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05088 02/06/2016 0,00 45.921,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07268 11/07/2016 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04408 02/06/2016 0,00 0,00 45.921,79
PAGAMENTO (700214)
2016OB06253 11/07/2016 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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