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NOTA DE EMPENHO 2016NE03198

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE
R$ 244.628,08
 

CPF/CNPJ:

11402239000104

Emissão:

25/05/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

118425/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DO IEQGH AO MU-NICIPIO DE CAMPESTRE DOMARANHAO RELATIVO A PRO-CAO DO HOSPITAL MUNICIPALDE 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO N.36/2015 E PORTARIA 141/16 SESREFE- RENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVERE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03198 25/05/2016 120.190,60 244.628,08 244.628,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO IEQGH AO MU-NICIPIO DE CAMPESTRE DOMARANHAO RELATIVO A PRO-CAO DO HOSPITAL MUNICIPALDE 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO N.36/2015 E PORTARIA 141/16 SESREFE- RENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVERE
2016NE03198 25/05/2016 120.190,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE2016
2016NE07142 22/09/2016 124.438,49 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE ADE-SAO QUE INSTITUI O INCEN-TIVO ESTADUAL DE QUALIFI-CACAO DA GESTAO HOSPITA -LAR - IEQGH, CONFORME PORTARIA N.141/2015, MES DEAGOSTO/2016.
2016NE07944 18/10/2016 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO FONTE INCOR-RETA
2016NE07952 18/10/2016 -80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11433 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE12428 29/12/2016 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL12273 25/05/2016 0,00 -80.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL17583 25/05/2016 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05473 09/06/2016 0,00 120.189,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10863 22/09/2016 0,00 124.438,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12269 18/10/2016 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04737 09/06/2016 0,00 0,00 120.189,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB09534 22/09/2016 0,00 0,00 124.438,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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