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NOTA DE EMPENHO 2016NE01018

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA
R$ 774.239,21
 

CPF/CNPJ:

11462572000109

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01018 17/03/2016 818.888,65 705.998,57 705.998,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE01018 17/03/2016 818.888,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11834 30/12/2016 -44.649,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01889 31/03/2016 0,00 66.703,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02498 12/04/2016 0,00 65.651,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05001 31/05/2016 0,00 4.454,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05256 07/06/2016 0,00 130.978,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07387 13/07/2016 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09130 15/08/2016 0,00 67.712,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11023 26/09/2016 0,00 55.020,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13533 10/11/2016 0,00 149.357,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL15938 12/12/2016 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16719 23/12/2016 0,00 30.325,79 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01483 05/04/2016 0,00 0,00 66.703,80
PAGAMENTO (540999)
2016OB02009 12/04/2016 0,00 0,00 65.651,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB04325 02/06/2016 0,00 0,00 4.454,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB04554 07/06/2016 0,00 0,00 130.978,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB06390 13/07/2016 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB07957 15/08/2016 0,00 0,00 67.712,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB09682 26/09/2016 0,00 0,00 55.020,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB11535 11/11/2016 0,00 0,00 149.357,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB13577 12/12/2016 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB14385 26/12/2016 0,00 0,00 30.325,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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