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NOTA DE EMPENHO 2016NE01433

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO
R$ 44.926,50
 

CPF/CNPJ:

11415535000140

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01433 06/04/2016 13.478,95 44.926,50 44.926,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01433 06/04/2016 13.478,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02681 09/05/2016 13.477,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04372 06/07/2016 26.955,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09708 23/11/2016 -8.985,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11566 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02131 07/04/2016 0,00 8.985,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04006 10/05/2016 0,00 8.985,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05632 10/06/2016 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07120 08/07/2016 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08889 09/08/2016 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10423 14/09/2016 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11810 11/10/2016 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13356 10/11/2016 0,00 4.492,65 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01698 07/04/2016 0,00 0,00 8.985,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB03461 11/05/2016 0,00 0,00 8.985,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB05188 22/06/2016 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB06075 11/07/2016 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB07632 09/08/2016 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB09255 16/09/2016 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB10455 13/10/2016 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB11734 11/11/2016 0,00 0,00 4.492,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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