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NOTA DE EMPENHO 2016NE04870

Favorecido

PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01613309000110

Emissão:

29/09/2016

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

105909/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DOS TERMOS DE ADESAONS. 68,43,53,72,45,57,28,55,39,101,143,05,37,17, '149,139,164,86,131,08,10042,18,98,132,162,06,94,77172,129,104,04,38,112,11,14,88,22,168,40 E 48, DE-CORRENTE DO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04870 29/09/2016 711,11 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DOS TERMOS DE ADESAONS. 68,43,53,72,45,57,28,55,39,101,143,05,37,17, '149,139,164,86,131,08,10042,18,98,132,162,06,94,77172,129,104,04,38,112,11,14,88,22,168,40 E 48, DE-CORRENTE DO
2016NE04870 29/09/2016 711,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 4870/2016
2016NE08468 30/12/2016 -711,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2016NL13320 29/09/2016 0,00 -711,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL07709 29/09/2016 0,00 711,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB13874 04/10/2016 0,00 0,00 711,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 13807/2016 - TRANSPORTE ESCOLARDEVOLVIDO PELO BANCO
2016GR00191 31/10/2016 0,00 0,00 -711,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB18451 09/12/2016 0,00 0,00 711,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: INCONSISTENCIA EM CONTA BANCARIA
2016GR00313 22/12/2016 0,00 0,00 -711,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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