CPF/CNPJ:
06307102000130
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
DEMANGOVBP
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
80691/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00451 | 15/06/2016 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
|
2016NE00451 | 15/06/2016 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2016NL00841 | 16/06/2016 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2016NL00979 | 24/06/2016 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00525 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
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2016GR00012 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -816,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
|
2016GR00013 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -146.183,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00530 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00537 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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