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NOTA DE EMPENHO 2021NE000247

Favorecido

ANTONIO JAIR DE SOUSA LIMA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

97521012000101

Emissão:

09/04/2021

Plano Interno:

018232

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

56127/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA AS EMPRESAS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000247 09/04/2021 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA AS EMPRESAS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2021
2021NE000247 09/04/2021 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA AS EMPRESAS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
2021NL000574 09/04/2021 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015943 15/04/2021 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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