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NOTA DE EMPENHO 2021NE000349

Favorecido

PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS
R$ 450.000,00
 

CPF/CNPJ:

06014005000150

Emissão:

15/06/2021

Plano Interno:

018493

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Pavimentação de Vias

Processo:

60289/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS-MA,CUJO OBJETO CONSISTE NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NESSE MUNICÍPIO CONF. PROC. 60289/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000349 15/06/2021 450.000,00 450.000,00 450.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS-MA,CUJO OBJETO CONSISTE NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NESSE MUNICÍPIO CONF. PROC. 60289/2021.
2021NE000349 15/06/2021 1.500.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DE EMPENHO 2021NE00349, CONVENIO Nº 002/2021, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL Nº 37.154, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, DESTACA-SE NO ART.4º: E O ART.9º AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS CONF.PROC.60289/2021 E 175784/2021.
2021NE001394 01/12/2021 -1.050.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 002/2021/SECID, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOL
2021NL002107 21/06/2021 0,00 450.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB033994 24/06/2021 0,00 0,00 450.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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