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NOTA DE EMPENHO 2021NE000603

Favorecido

L E P GUTERRES
R$ 22.800,00
 

CPF/CNPJ:

74084344000162

Emissão:

20/10/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Endereço:

RUA 36 QD.46 N.10 COHAB ANIL IV

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65025250

Descrição

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000603 20/10/2021 22.800,00 22.800,00 22.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000603 20/10/2021 18.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2021
2021NE000781 13/12/2021 4.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002417 20/10/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002833 26/10/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004036 09/11/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004863 13/12/2021 0,00 4.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068643 28/10/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072808 11/11/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076684 23/11/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089885 28/12/2021 0,00 0,00 4.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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