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NOTA DE EMPENHO 2021NE000262

Favorecido

SALETE CASA BELA EIRELI
R$ 4.200,00
 

CPF/CNPJ:

33552762000150

Emissão:

19/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
2021NE000267 19/07/2021 10.800,00 0,00 0,00
TOTAIS 2021NE000262 19/07/2021 4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NE000262 19/07/2021 1.200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000845 01/12/2021 -7.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL000699 19/07/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL001359 03/09/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL002706 22/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL002883 26/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL004281 10/11/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL004879 10/12/2021 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042066 27/07/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB056619 16/09/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068766 28/10/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072817 11/11/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076696 23/11/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089979 28/12/2021 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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