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NOTA DE EMPENHO 2021NE000541

Favorecido

FAROL DA PRAIA E SERVIÇOS EIRELI
R$ 29.400,00
 

CPF/CNPJ:

27738540000123

Emissão:

15/09/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000541 15/09/2021 29.400,00 29.400,00 29.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000541 15/09/2021 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000595 20/10/2021 8.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ESTAGIO-SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM , RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES AO MES DE DEZEMBRO/2021
2021NE000721 09/12/2021 9.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001435 15/09/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002545 20/10/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002797 26/10/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004002 05/11/2021 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ESTÁGIO-SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO/2021
2021NL004775 10/12/2021 0,00 9.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059711 28/09/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068666 28/10/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072595 11/11/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076675 23/11/2021 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089885 28/12/2021 0,00 0,00 9.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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