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NOTA DE EMPENHO 2021NE000573

Favorecido

TATIANY CAROLINY SANTANA CASTRO
R$ 7.200,00
 

CPF/CNPJ:

26760225000130

Emissão:

30/09/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

AC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000573 30/09/2021 7.200,00 7.200,00 7.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000573 30/09/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000901 01/12/2021 -4.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002129 04/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004416 22/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004423 22/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004429 22/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066354 20/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079204 01/12/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079208 01/12/2021 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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