CPF/CNPJ:
19767927000180
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000201 | 05/07/2021 | 281.400,00 | 281.400,00 | 281.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000201 | 05/07/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000336 | 29/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
|
2021NE000516 | 30/08/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 000201/2021.PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000545 | 20/09/2021 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000590 | 20/10/2021 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ESTAGIO-SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM , RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES AO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE000736 | 09/12/2021 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000963 | 29/12/2021 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000950 | 29/12/2021 | -34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000566 | 05/07/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000848 | 30/07/2021 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001252 | 30/08/2021 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001495 | 20/09/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001682 | 24/09/2021 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002721 | 22/10/2021 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002898 | 26/10/2021 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004409 | 10/11/2021 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040715 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047580 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056617 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060094 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061781 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070155 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076661 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079198 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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