CPF/CNPJ:
13920223000119
Emissão:
11/08/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000409 | 11/08/2021 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000409 | 11/08/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000988 | 11/08/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002688 | 22/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002873 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004265 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004868 | 10/12/2021 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049913 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070155 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072817 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076696 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089979 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,