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NOTA DE EMPENHO 2021NE000195

Favorecido

PORTAL TURISMO LTDA
R$ 6.600,00
 

CPF/CNPJ:

13214660000117

Emissão:

05/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000195 05/07/2021 6.600,00 6.600,00 6.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000195 05/07/2021 600,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000320 27/07/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000810 01/12/2021 -6.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000814 27/07/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001157 23/08/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001414 13/09/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002144 04/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002679 22/10/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002864 26/10/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004257 09/11/2021 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB043870 02/08/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052515 01/09/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059706 28/09/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066360 20/10/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068768 28/10/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072813 11/11/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076696 23/11/2021 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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