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NOTA DE EMPENHO 2021NE000150

Favorecido

AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
R$ 22.200,00
 

CPF/CNPJ:

11828573000124

Emissão:

10/06/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000150 10/06/2021 22.200,00 22.200,00 22.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NE000150 10/06/2021 2.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.00150/2021
2021NE000537 09/09/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000801 01/12/2021 -2.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ESTAGIO-SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM , RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES AO MES DE DEZEMBRO/2021
2021NE000727 09/12/2021 10.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL000440 10/06/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL001370 09/09/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL002498 20/10/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL002751 25/10/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL003942 05/11/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROGRAMA TRABALHO JOVEM EIXO - IV ESTÁGIO SOCIAL
2021NL004840 10/12/2021 0,00 10.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031310 15/06/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059691 28/09/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068646 28/10/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072570 11/11/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076661 23/11/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089886 28/12/2021 0,00 0,00 10.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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