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NOTA DE EMPENHO 2021NE000542

Favorecido

TAGUATUR EVENTOS EIRELI
R$ 3.000,00
 

CPF/CNPJ:

09178417000113

Emissão:

15/09/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000542 15/09/2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000542 15/09/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000897 01/12/2021 -9.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001436 15/09/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002715 22/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002892 26/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004289 10/11/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004890 10/12/2021 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059711 28/09/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068768 28/10/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072820 11/11/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079149 01/12/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089975 28/12/2021 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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