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NOTA DE EMPENHO 2021NE000599

Favorecido

G D DA SILVA
R$ 30.600,00
 

CPF/CNPJ:

09031340000154

Emissão:

20/10/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000599 20/10/2021 30.600,00 30.600,00 30.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000599 20/10/2021 30.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002413 20/10/2021 0,00 10.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002802 26/10/2021 0,00 10.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004007 08/11/2021 0,00 10.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068643 28/10/2021 0,00 0,00 10.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072595 11/11/2021 0,00 0,00 10.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076679 23/11/2021 0,00 0,00 10.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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