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NOTA DE EMPENHO 2021NE000189

Favorecido

GRUPO NELSON BATERIAS LTDA
R$ 16.800,00
 

CPF/CNPJ:

07826994000149

Emissão:

05/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000189 05/07/2021 16.800,00 16.800,00 16.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000189 05/07/2021 2.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000379 05/08/2021 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00189
2021NE000658 29/10/2021 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000555 05/07/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000906 05/08/2021 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001409 13/09/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002560 20/10/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002806 26/10/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004273 08/11/2021 0,00 2.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040714 21/07/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB048389 16/08/2021 0,00 0,00 4.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059706 28/09/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068669 28/10/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072595 11/11/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076679 23/11/2021 0,00 0,00 2.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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